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集團稽核審計部赴各子公司開展調研

時間:2023-07-10 來源:本站

        7月6日,集團稽核審計部圍繞“關于進一步發揮審計監督作用,助力集團內控目標實現研究”課題,分別前往再擔保公司、省中小擔保公司、湘誠擔保公司和經建擔保公司開展調研。

        調研會上,各子公司介紹了公司內部控制設計與運行的基本情況,對重點業務、關鍵環節、主要風險點和關鍵崗位進行日常管控的主要措施,分析了公司當前內部控制工作的不足,并對稽核審計部和內部控制工作開展提出意見和建議?;藢徲嫴烤腿绾芜M一步發揮審計監督作用、提升集團整體內控管理水平和四家子公司進行深入交流探討。

        通過調研,稽核審計部加深了對各子公司內部控制管理情況的了解,為優化內部控制監督打開了工作思路。調研結束后,稽核審計部將把收集的情況、問題和意見匯總整理,形成調研報告,在下步工作中,積極推進調研成果落地見效。(稽核審計部    供稿)



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